宣城市人民政府政务服务中心部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定;拟订并组织实施全市政务服务体系建设规划和工作计划。
(二)贯彻执行国家、省、市关于公共资源交易监管的法律法规和规章,拟订全市公共资源交易监管政策制度等规范性文件。负责公共资源交易的综合管理和监督协调。
(三)代表市政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督,对市本级各政务服务分中心(以下简称分中心)进行业务指导和监督,对全市政府政务服务中心进行业务指导。
(四)会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作,不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。
(五)依据市政府授权,负责市政务服务大厅(以下简称政务服务大厅)的日常管理工作。
(六)对进驻政务服务大厅的政务服务事项(以下简称进驻事项)的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
(七)对进驻政务服务大厅的工作人员(以下简称进驻人员)进行管理培训和日常考核。
(八)负责指导全市农村为民服务全程代理业务工作。
(九)承担市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宣城市政务服务中心为市政府正处级派出机构,市人民政府政务服务中心设3个内设机构,无下属机构。
宣城市人民政府政务服务中心2016年部门预算信息公开说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,宣城市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市政务服务中心年收入预算314.89万元,其中:财政拨款收入314.89万元,占100%。
2016年支出预算314.89万元,支出包括:基本工资、津贴补贴、服务大厅运行等。
较2015年度预算增加59.5万元,增加原因一是公务员调资增加支出,二是中心运行使用5年来,各项维保及办公设施维护更换费用增加。
二、2016年预算支出安排情况
2016年度预算314.89万元,其中基本支出130.76万元,项目支出184.13万元,共安排预算支出项目7个:政务中心运行费用、服务大厅运行费用、综合窗口费用、工作人员午餐补助、窗口月度及年度考核奖金、标准化建设费用、招商引资专项经费。
(一)政务服务中心运行费用预算21万元,为保障中心机关履行职责、开展工作所必需支出。
(二)服务大厅运行费用预算97.68万元,为办事大厅运行所必需支出。
(三)综合窗口费用预算4万元,为行政审批委托代理和并联审批项目综合协调督促开展工作所须的办公费用。
(四)工作人员午餐补助42.5万元,该项费用是由市政府给予大厅工作人员中午工作餐补助。
(五)窗口月度及年度考核奖金7.95万元,为市政府授权中心表彰考核优秀者所发放的奖金。
(六)标准化建设费用8万元,为开展政务服务标准化建设所需办公支出。
(七)招商引资专项经费3万元,为完成年度招商引资任务所需经费支出。
2016年根据实际工作需要,未安排政府采购资金。
名词解释:
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表1 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 |
部门: |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
314.89 |
314.89 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
314.89 |
314.89 |
|
|
|
(二)国防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
314.89 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
314.89 |
(四)教育支出 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
294.89 |
(五)科学技术支出 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
20.00 |
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
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|
|
(八)社会保障和就业支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
|
支出总计 |
314.89 |
314.89 |
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
附表2 |
2016年部门一般公共预算支出预算表 |
部门: |
单位:万元 |
功能分类科目 |
2016年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
20103 |
政府办公厅 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
20101301 |
行政运行 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
合计 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表3 |
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
2016年年初基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
89.32 |
89.32 |
|
30101 |
基本工资 |
40.93 |
40.93 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.27 |
45.27 |
|
30103 |
奖金 |
3.12 |
3.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
20.61 |
|
20.61 |
30201 |
办公费 |
1.5 |
|
1.5 |
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
30205 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
30206 |
电费 |
1.5 |
|
1.5 |
30209 |
物业费 |
2 |
|
2 |
30211 |
差旅费 |
2 |
|
2 |
30213 |
维修(护)费 |
3 |
|
3 |
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
30228 |
工会经费 |
1.72 |
|
1.72 |
30229 |
福利费 |
1.29 |
|
1.29 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.1 |
|
4.1 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.83 |
20.83 |
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
30311 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
|
30312 |
提租补贴 |
2.58 |
2.58 |
|
合计 |
130.76 |
110.15 |
20.61 |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表4 |
2016年部门政府性基金预算收支预算表 |
部门: |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:市政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表5 |
2016年部门收支预算总表 |
部门: |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
314.89 |
一、一般公共服务支出 |
314.89 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
其他 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
314.89 |
支出总计 |
314.89 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
附表6 |
2016年部门收入预算总表 |
部门: |
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
201 |
一般公共服务支出 |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅 |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
314.89 |
|
314.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附表7 |
2016年部门支出预算总表 |
部门: |
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
201 |
一般公共服务支出 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
20103 |
政府办公厅 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
2010301 |
行政运行 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
314.89 |
130.76 |
184.13 |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |